Inversión estratégica para PYMEs del sector automotriz

Soluciones de capital, flujos y activos para talleres, distribuidores y startups automotrices en México. Diseñamos estructuras de inversión adaptadas a riesgos operativos y estacionales del sector.

ROI objetivo: 8%–18% anual según modelo y plazo • Horizonte: 12–48 meses

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Vehículos industriales y taller

Oportunidad de mercado en México

La demanda de movilidad y la renovación del parque vehicular generan oportunidades para financiar inventario, flotas para reparto y proyectos de movilidad eléctrica ligera. AhorraMente evalúa cuatro ejes: demanda local, cadena de suministro, regulación y costos de mantenimiento.

  • Mercado after-market y repuestos con márgenes estables.
  • Flotas urbanas con contratos recurrentes (última milla).
  • Electrificación: incentivos y ahorro operativo.
Repuestos y logística
Flota de reparto

Modelos de inversión que ofrecemos

Seleccionamos estructuras según tamaño de PYME y necesidad de capital:

  • Lease-to-own: arrendamiento operativo con opción de compra para flotas.
  • Revenue-based financing: pagos proporcionales a ingresos—útil para talleres con estacionalidad.
  • Joint-venture operativo: inversión directa en activos con participación en utilidades.
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ModeloPlazoROI proyectado
Lease-to-own24–36 meses6%–12%
Revenue-based12–30 meses8%–15%
Joint-venture24–48 meses12%–18%

Casos de éxito

Caso taller restauración

Taller de restauración — CDMX

Financiamiento para renovación de maquinaria y stock. Resultado: aumento de capacidad 45% y recuperación de inversión en 18 meses.

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Caso flota urbana

Flota urbana — Monterrey

Estructuramos lease-to-own para 25 unidades eléctricas. Reducción de costos operativos 30% y contratos con empresas de e-commerce.

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Gestor AhorraMente
Mariana López
Líder de inversiones automotrices — AhorraMente

"Analizamos riesgos operativos y diseñamos mecanismos que alinean flujo de capital con ciclos de venta de cada PYME."

Preguntas frecuentes

Contabilidad clara de 12 meses, flujo de caja proyectable y descripción del uso de capital. Para flotas, contratos o previsiones de demanda.

Ambos. Evaluamos la estructura óptima: deuda, revenue-based o participación (joint-venture) dependiendo de objetivos y apalancamiento.

El proceso diagnóstico inicial toma entre 7–14 días desde el envío de información básica; estructuras y term sheet en 2–4 semanas según complejidad.

Análisis de riesgo y métricas

Presentamos un cuadro de métricas clave para proyectos automotrices: churn de clientes, uptime de flota, costo por kilómetro y margen por servicio.

  • Evaluación operativa completa
  • Stress tests financieros
  • Plan de mitigación de riesgos

Proyección rápida

Item12m24m
Margen neto7%9–12%
Cash burnreducción 20%
Break-even14–18 meses10–14 meses

Recursos y próximos pasos

Checklist para aplicar

  1. Estados financieros 12 meses
  2. Detalle de activos y flota
  3. Proyección de ventas 12–24 meses
Enviar documentos

Webinar trimestral

Únete a nuestro próximo webinar sobre financiación de flotas eléctricas y modelos de leasing.

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